Help centre › Zgodność z przepisami i działalność międzynarodowa
VAT w UE: OSS/IOSS, Intrastat i zestawienie podsumowujące
Ten ekran generuje deklaracje VAT związane z obrotem handlowym w Unii Europejskiej: portal OSS (sprzedaż B2C na rzecz osób fizycznych z innych krajów UE), IOSS (drobne przesyłki importowe o wartości ≤ 150 €), deklaracja VAT, podsumowanie dostaw wewnątrzwspólnotowych B2B oraz Intrastat/DEB. Wszystko jest obliczane na bieżąco na podstawie faktur; przycisk CSV umożliwia pobranie pliku, który należy przesłać na odpowiedni portal.
What it is for
Gdy tylko prowadzisz sprzedaż na rzecz klientów z innych krajów Unii Europejskiej, obowiązują określone wymogi dotyczące podatku VAT, które różnią się w zależności od tego, czy klientem jest osoba fizyczna, czy firma. Ten ekran uwzględnia je bez konieczności korzystania z arkusza kalkulacyjnego: okno OSS gromadzi podatek VAT należny od sprzedaży na rzecz osób fizycznych z innych krajów UE (według stawki obowiązującej w kraju konsumpcji) powyżej rocznego progu; system IOSS dotyczy małych przesyłek importowanych; zestawienie podsumowujące zawiera listę dostaw wewnątrzwspólnotowych między przedsiębiorstwami (w ramach odwróconej podatności, według numeru VAT nabywcy); Intrastat/DEB zgłasza wartość towarów wysłanych według kraju przeznaczenia. Zakładka „Kontrola” sygnalizuje błędy i ostrzeżenia przed złożeniem deklaracji. Każda deklaracja jest generowana na podstawie istniejących faktur; należy pobrać plik CSV, który następnie należy złożyć (ręczne złożenie) na portalu administracji. Moduł ten jest opcjonalny i aktywuje się go dla poszczególnych firm.
This article, and all the others, are available directly inside ForXell.
Try ForXell for free